Análise dos serviços por elementos Con 1G0 Ger3l SER VIÇOS 8 0 ,\D:\HN ISTR~ÇÂO GERAL 8 01 Judiciário .......... ... ... .... .. . ,.. ..... . .. 8 02 Govêrno ... ... .. .. ..... .. . ... ... ....... . 8 03 Depa rtamen to Administrati vo ... .... 8 04 Admin istração Supe rior . .... .. ...... . 8 07 Serviços T écni cos EspecialisaJos.. .. 8 09 St! rviços Diversos...... .. ........... ... l'ES OAL EM GE RA L 1. 693 . mm. ooo 135.000. 000 180.000 .UOO 199. 200 .000 126 .000 . 000 36.GOO.OOO =~=== =- --·---·----==---e ~I ATElll AL J•:M GEHAL° 11. 500.000 s.4oo .ooo· 20 .000.000 _ 12.000 .000 3. 600.000 25 .000.000 DI VERSAS DESJ•ESMi 5.000.0'JO fOTAL í .,OD . 580.0( 0 l -13 · -100. 000 200 .000 .000 211.200 .000 129 . 600.000 61.li00. 000 0./ / U 2.369 .880.000 80. 500. 000 5 .000. 000 2. 4f)5 .380 .000 8,20 = ====================::~ 8 1 EXAÇÃO E FISCALIZAÇÀu FINANCEIRA 8 10 Admin istração Superior. ... ... ... ... 557 592 . 000 8 11 Servi ços de Arre cadação ..... .... ..... 1.2;')4. 680. 000 42 .000.000 20.000. 000 ;)99 . ;)~)2 . 000 1. 274. 680 .000 - ------- ·-·---- ---- -- --- 1. s e . 2·12. 000 8 2 SEGURANÇA PUB . E ASSJST ENCI A SOCIAL 8 20 Admini stração Supe rior . ... .. .. ... .... 862.740. 000 8 21 Fo rças de Te rra .. .... ... .. ,.... .. ....... 1. 991.282 . 500 8 24 Assistência Policial ... ... .. ... ..... .. .. 598 . OW. 000 G2.000.000 100. 000. 000 391.933. 900 65.000.000 - 3.452.042. 500 556.933.900 8 3 EDUCAÇÃO P ÚB LICA 8 30 Admini stração Geral.. ......... ...... ,. 8 31 En sino Su pe rior .. .... ... ... ... .:.. . 8 32 Ensi no Pro fissional. ..... ... .... .. ... . 8 33 Ensino Primário, Secundário e Com• pleme11tar. .. .... ..... .... ... ... .. .... . 8 34 O rgã-,s Cul turais .. .. .. .. .. ... ........ . 8 38 Subve ncõ·es, Contribuicõe~ e Auxí- lios .. '..... . .... ......... ."............ .. 168.000.000 388 .920 .()00 187.800. 000 5 .702.010.000 1 fü) . 020 . 000 23.000.000 30.160.000 400 .000.000 413.000.000 1U1 .400.000 't.8U.272.000 6,2G - . 12.000 .000 974 .740.000 30 .000.000 2.413. 216.400 663 . 920.UOO 42. 000. 000 •L O:íO. 976.400 13,53 1!) 1. ººº . 000 19 . 020 .000 4:38 . 400 · 0°<l0 ,>87. 800. 000 152.000. 000 G.267. 010.000 200.000. 000 560.420 .000 273.800.000 273.800.000 6.G15. 750.000 1.0f'l7 .560.000 645.120.000 8 318.ll 30. 000 27 ,80 8 4 SAÚ DE PÚBLICA 8 40 Adminis tração Superi or ....... .. 8 41 Assistência Hospitalar. ..... .. ..... ..... .. 8 47 Serv iços T écnicos e Es pecialisados. 8 48 Subvenções , Contribuições e Auxí - lios .. ........ .... ..... .... . ...... .. .... .... 1 .845.080 . 000 1.061.560 .000 20 t. 312. 000 130. ;W0. 000 6.000.000 1 .906. 640.000 430.000.000 631.312.000 60 .000. 000 196. 200 .000 222.000 .000 222.000.000 - ----------------- -------- 2. 17G .592.000 1.067.560.000 712.000.000 3. a56.152 . 000 13,22 8 5 FOMENTO 8 50 Administração Superior ... ....... .. . , 8 51 Fomento da Produção Vegetal .. .. .. 100 .000.000 . 100.000.000 625 .000.000 . 625.000 .000 - --------- · 8 6 Sl'!R VIÇOS JNDUSTRlAIS 8 61 Serviço5 de T r.rnspurte .... .. ...... :... , 73 .200 . 000 526.030.000 351.980.000 45.400.000 850.0U0.000 90.000.000 725.000.000 725.000.000 2,42 394.600.000 513.200.000 8 63 Serviços Urbanos .. .. ....... . ..... .. . 8 69 Serviços Diversos ...... .. . .. ....... .. .. 1. 376.030. 000 100.000.000 541 . \)80.000 951. 2 lO . 000 985 .400.000 tÍ94 .600.000 2.431.210 .000 8,12 8 7 DI VIDA P ÚBLICA 8 70 Fundada Externa .. ..... ... .. ... . 250.000.000 250.000.000 8 73 Fundada Interna . ................... ... 50.000 .000 50 .000. 000 8 76 Flutuante ..... ................. .... ... .... 2 .001.0ú0.000 ~2.001.000 .000 ------------ 2. 301.000.000 2 .301.000. 000 7,69 8 8 SERVIÇOS DE UTiLIDADE PUBLICA 18.000.000 313.080.000 8 80 Admini stração Superior .... ..... .. .... 295.080 .000 8 87 Construção e Conservação de Pró- prios Publicos em Geral.. .. ....... , 295.080.000 SÕ0.000.000 8íl0.000.000 1s:ooo.ooo 800.000. 000 1.113.080 .000 3,72 8 9 ENCARGOS DIVERSOS 8 90 Pessoal Inativo ... .... . .. . .......... ..... 1.668 .028.00 8 92 Indenizações, Reposições e Resti- tuições .. .... . .. ..... .. .. .. ..... . .... .. 8 95 P ensões Diversas ... ... ...... ..... ...... 98. !'>74. 000 8 98 Subvenções, Contribuições e Auxí- lios em Geral ...... ............ .... .. . 8 99 Di ve rsos... .. .. .... ...... .. .. ... ... 85.000.000 RESUMO S ER VIÇOS Admin istração Geral.. .... .. .. .. ... ... .. .. . Exação e Fiscalização Financeira ... ... Segura nça Púb li ca e As sistênci a Social Edutacão Pública .... ........... .... . .. .. Saúde ' Públi ca,... ......... .. .. .. ... ... . Fomento .... .. .... ... ... ... ... .. .. ... ..... .. Serviços Indust riais .. .. .... .. ...... . .. .. Dívida Púb lica.. .. .. .. ... ... ..... ...... .. .. .. Serv icos de Util idade Publiea ........ . Encar.gos Dive rsos ...... .. . ... ... .:.. ... . 1.851.597.000 -· Pessoa l em Gera l Materi ~l em Geral 2.369.880.000 80.500.000 1. 812.272. 000 62.000.000 3. 452.042.500 556.933.900 6.613.750.000 1.057.560 .000 2.176 .592.000 1 .067.560.000 951.210.000 985.400.000 296.080.000 18.000.000 l . 851. 597. 000 --- 1.668 .023.000 20.000.000 20.000.000 98.574 .000 326.000 .000 326. 000.000 505.000.000 590.000 .000 851.000.000 2.702. 597 .000 Diversas Despesas TOTAL 5.000.000 2.455.380.000 1.874.272.000 42 .000.000 4.050.976.400 645.120.000 8 .318. 430.000 712. 000. 000 ~. 956 .152. 000 725.000. 000 725.000.000 4U4 . 600.000 2.431. 210 .000 2.301.000.000 2.301. 000. 000 800.000.000 1.113. 080. 000 851.000.000 2.702. 597 000 ------- - - -- --------- - - - - ------- Total Geral .... ... .. .. .. ... . . 19· 52.J.423.500 3.827 .953.900 6.575 .720.000 20.928 .007.400 - -- - 65,24 12.79 21,97 100,00 !J,04 % 8,20 6,26 13,53 27,80 13,22 2,42 8,12 7,69 3,72 9,04
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